审计处
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部门职责
2020-04-11 18:14  

序号

部门职责

具体工作

1

贯彻国家有关法律法规,建立健全学院内部审计制度

结合学院实际,不断建立、健全内审规章制度和审计工作规范

宣传贯彻执行国家的财经法律、法规、上级部门规章制度和学院规章制度

2

对学院经济活动、内部控制及风险管理实施独立监督、评价和建议

对基建及修缮项目开展招标现场监督

对基建及修缮项目材料大额采购进行监督

3

组织开展财务收支审计、实体经营情况审计、绩效管理审计、科研经费使用情况审计、内管干部(或院办企业负责人)任期经济责任审计等学院内部审计工作

负责安排审计项目,任命审计组长,签发审计通知书,并审定审计方案及检查审计方案实施情况

负责审定审计项目组提交的审计报告、审计意见书、审计决定,听取审计反馈意见,严把审计质量关

对中层领导干部及重点岗位人员进行经济责任审计

实施专项审计或开展审计调查

负责联系和配合上级审计、外部审计

负责委托审计工作

4

组织开展工程竣工结算审计,参与学院各类工程项目的监督

对报审的结算资料按有关规定进行初审及登记,对外审项目做好组织协调报送工作

对工程审计项目、报审金额、审定金额、核减金额、核减率、审计费用等进行登记、统计及上报

对学院建设项目审计办法、审计业务流程以及与工程审计有关事项不断完善并提供解释和咨询服务

负责内部审计文书档案的归档、整理、保管等工作

5

开展经济合同审核、制度办法合规审核等工作

建立健全学院合同管理办法,督促检查各部门合同管理情况

负责对经济合同进行审核

定期对学院各部门合同的履行情况进行检查分析

按规定提供合同查询服务

负责指导职能部门的合同订立、履行、变更、终止以及争议纠纷处理等

负责学校合同章的管理、使用

负责合同及相关资料的分类编号、专册登记、装订整理及保管归档

6

负责本部门建设与日常管理

负责部门内党建工作及党风廉政工作

负责组织制定并实施审计处工作计划,组织撰写工作总结

编制部门年度经费预算

开展专兼职审计人员的业务培训和廉政教育,加强队伍建设

负责财务报销及部门资产管理

负责部门内会议记录、文稿的起草,文件的运行和办理

部门印鉴的保管、使用

负责本部门宣传工作

负责本部门安全工作


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